بورس 24: عملکرد 12 ماهه پتروشیمی شازند در سال مالی 1401 به 23.2 همت درآمد ختم شده که نسبت به مقطع مشابه قبلی ، 2.72 همت معادل 13% رشد داشته است.
بورس24 : عملکرد 12 ماهه پتروشیمی شازند در سال مالی 1401 به 23.2 همت درآمد ختم شده که نسبت به مقطع مشابه قبلی ، 2.72 همت معادل 13% رشد داشته است. در این دوره ، درآمد فروش داخلی شرکت از 12.9 همت به 16 همت افزایش پیدا کرده است. در حدود 65% از درآمد داخلی شرکت از محل فروش چهار محصول پلی اتیلن سنگین ، پلی اتیلن سبک ، دو اتیل هگزانول و پلی پروپیلن حاصل شده است. آنالیز مقادیر تولیدی ، فروش ، نرخ فروش و درآمد این محصولات به شرح زیر است:
در ارتباط با محصول پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن ، سیاست شرکت تمرکز بر بازار داخل بوده است. به طوریکه درآمد فروش داخلی پلی اتیلن سنگین در 12 ماهه 1401 به طبع افزایش تناژ فروش (50%) و نرخ فروش (31%) از 1.6 همت در مقطع مقایسه ای به 3.18 همت رسیده است که بیانگر جهش 97% می باشد. درآمد صادراتی این محصول از 1.37 همت به 524 میلیارد تومان تقلیل یافته است که دلیل اصلی آن کاهش تناژ فروش می باشد ( از 44 به 14.4 هزار تن ). عایدی شرکت از محل فروش داخلی و صادراتی پلی اتیلن سنگین در سال مالی 1401 ، 3.7 همت گزارش شده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، 708 میلیارد تومان ( معادل 24%) افزایش داشته است. سهم این محصول از درآمد 12 ماهه شرکت 16% محاسبه شده است. تغییرات نرخ فروش داخلی این محصول طی شش ماهه گذشته به شرح زیر است: نرخ فروش اسفند ماه با افزایش 14% نسبت به بهمن ماه ، به 43 میلیون تومان در هر تن رسیده است. ( افزایش 5 میلیون تومانی در هر تن )
همچنین درآمد فروش داخلی پلی پروپیلن نیز به دلیل افزایش تناژ فروش ( 25% ) و نرخ فروش (3%) ، با 714 میلیارد تومان افزایش از 2.54 به 3.26 همت رسیده است. درآمد صادراتی این محصول نیز به دلیل کاهش تناژ فروش ( از 22 به 7 هزار تن ) و نرخ فروش ( 8%) از 755 به 236 میلیارد تومان تقلیل یافته است. مجموع عایدی شرکت از محل فروش این محصول در سال مالی 1401 ، 3.49 همت گزارش شده که بیانگر افزایش 194 میلیاردی نسبت به مقطع مقایسه ای است. سهم این محصول از درآمد داخلی شرکت 20% محاسبه شده است. تغییرات نرخ فروش داخلی این محصول طی شش ماهه گذشته به شرح زیر است: متوسط نرخ فروش فصل زمستان 2.130.000 هزار تومان به ازای هر تن بالاتراز متوسط نرخ فروش پاییز می باشد. ( متوسط زمستان : 36.8 و متوسط پاییز : 34.6 میلیون تومان در هر تن )
از محصولات حائز اهمیت در سبد صادراتی می توان به هیدروکربور A80 اشاره کرد. تناژ تولید این محصول در این دوره با رشد 40% نسبت به مقطع مشابه به 141.578 تن محصول رسیده است. همچنین تناژ فروش نیز با افزایش 39.747 تنی (39%) به 141 هزار تن رسیده است. هر تن از این محصول در 12 ماهه 1401 به طور میانگین 21 مییلون تومان معامله شده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، 22% رشد داشته است ( نرخ مقایسه ای : 17.2 میلیون تومان به ازای هر تن ). درآمد شرکت نیز از محل فروش این محصول به طبع تغییرات مثبت مذکور با افزایش 1.2 همتی از 1.75 به 2.97 همت رسیده است. تغییرات نرخ فروش صادراتی این محصول طی شش ماهه گذشته به شرح زیر است: نرخ فروش اسفند ماه با افزایش 21% نسبت به بهمن ماه به 24 میلیون تومان درهر تن رسیده است. ( افزایش 4 میلیون تومانی در هر تن )
و اما درآمد ماهانه ! ظرف 9 ماهه گذشته ، درآمد ماهانه شرکت زیر سطح 2 همت باقی مانده بود. در اسفند ماه 1401 ، درآمد ماهانه مجددا به بالای سطح 2 همت رسیده و شرکت موفق به ثبت فروش 2.34 همتی شده است. درآمد اسفند ماه نسبت به دو ماه قبلی بالاترین رقم درآمد ماهانه ، مربوط به خرداد ماه بوده که معادل 2.57 همت می باشد. همچنین درآمد اسفند 1401 نسبت به ماه مقایسه ای ، 270 میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. ( رشد 13% از 2.07 به 2.34 همت ). جدول زیر بیانگر اطلاعات درآمد ماهانه دوره های 1401 و 1400 می باشد: ارقام به همت می باشد.
با توجه به افزایش نرخ محصولات کلیدی شرکت در زمستان 1401 ، انتظار ادامه روند مثبت درآمدی وجود دارد.
اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:
قیمت پایانی : 47.370 ریال
ارزش بازار: 381.991 میلیارد
نسبت p/e : 12.07
نسبت p/e گروه : 9.46
نسبت p/s : 1.64
بازدهی یک ماهه اخیر:
نمودار تکنیکالی نیز به شرح زیر است:
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.