بورس 24: پتروشیمی غدیر در مدت 12 ماهه سال مالی 1401 مجموعا 4.25 همت درآمد از محل فروش محصولات خود کسب کرده است. عمده درآمد شرکت از محل فروش محصول پی وی سی بوده و تناژ تولیدی این محصول نسبت به مقطع مشابه با افزایش 23% به 132 هزار تن رسیده است. در این مدت مجموعا 120 هزار تن پی وی سی در بازار داخل به نرخ موزون 31.7 میلیون تومان در هر تن فروخته شده و درآمد 3.8 همتی عاید واحد تجاری شده است. عملکرد داخلی شرکت در مقطع مشابه با فروش 77 هزار تن پی وی سی به نرخ 35 میلیون تومان در هر تن به درآمد 2.7 همتی ختم شده بود. بنابراین در سال مالی 1401 ، مدیریت شرکت کاهش نرخ محصول را با افزایش تناژ فروش جبران کرده و درآمد فروش داخلی این محصول به میزان 1.08 همت (40%) افزایش را ثبت کرده است عملکرد صادراتی شرکت نیز در این مدت با فروش 13 هزار تن محصول پی وی سی به نرخ موزون 34 میلیون تومان در هر تن ، 443 میلیارد تومان درآمد به همراه داشته است. به نسبت سال مالی قبل ، ارزش تجمیعی درآمد های شرکت با افزایش 348 میلیاردی (9%) به 4.25 همت رسیده است. نرخ فروش محصول پی وی سی در دوره 1401 دارای نوساناتی به شرح نمودار زیر بوده است: بالاترین نرخ فروش در اردیبهشت ( 41.7 میلیون تومان در هر تن ) و کمترین نرخ فروش در شهریور ( 24.3 میلیون تومان در هر تن ). شاهد ریکاوری قیمیتی خوبی در بهمن ماه هستیم به طوریکه نرخ فروش با افزایش 5.4 میلیون تومانی در هر تن از 27.8 به 33.3 میلیون تومان رسید.
بورس24 : پتروشیمی غدیر در مدت 12 ماهه سال مالی 1401 مجموعا 4.25 همت درآمد از محل فروش محصولات خود کسب کرده است. عمده درآمد شرکت از محل فروش محصول پی وی سی بوده و تناژ تولیدی این محصول نسبت به مقطع مشابه با افزایش 23% به 132 هزار تن رسیده است.
در این مدت مجموعا 120 هزار تن پی وی سی در بازار داخل به نرخ موزون 31.7 میلیون تومان در هر تن فروخته شده و درآمد 3.8 همتی عاید واحد تجاری شده است. عملکرد داخلی شرکت در مقطع مشابه با فروش 77 هزار تن پی وی سی به نرخ 35 میلیون تومان در هر تن به درآمد 2.7 همتی ختم شده بود. بنابراین در سال مالی 1401 ، مدیریت شرکت کاهش نرخ محصول را با افزایش تناژ فروش جبران کرده و درآمد فروش داخلی این محصول به میزان 1.08 همت (40%) افزایش را ثبت کرده است
عملکرد صادراتی شرکت نیز در این مدت با فروش 13 هزار تن محصول پی وی سی به نرخ موزون 34 میلیون تومان در هر تن ، 443 میلیارد تومان درآمد به همراه داشته است. به نسبت سال مالی قبل ، ارزش تجمیعی درآمد های شرکت با افزایش 348 میلیاردی (9%) به 4.25 همت رسیده است.
نرخ فروش محصول پی وی سی در دوره 1401 دارای نوساناتی به شرح نمودار زیر بوده است: بالاترین نرخ فروش در اردیبهشت ( 41.7 میلیون تومان در هر تن ) و کمترین نرخ فروش در شهریور ( 24.3 میلیون تومان در هر تن ).
شاهد ریکاوری قیمیتی خوبی در بهمن ماه هستیم به طوریکه نرخ فروش با افزایش 5.4 میلیون تومانی در هر تن از 27.8 به 33.3 میلیون تومان رسید.
بالاترین درآمد فصلی مربوط به فصل زمستان با ثبت 1.25 همت می باشد. درآمد سه فصل بهار ، تابستان و پاییز به ترتیب 1.18 ، 0.68 و 1.13 همت گزارش شده است. متوسط درآمد ماهانه شرکت 352 میلیارد تومان محاسبه شده است.
اسفند ماه 1401 ، مجموعا 460 میلیارد تومان درآمد برای شرکت به همراه داشت که تقریبا 100 میلیارد تومان بیشتر از متوسط درآمدی واحد تجاری است. همچنین درآمد آخرین ماه شرکت نسبت به دوماه بهمن و دی به ترتیب 21% و 12% افزایش یافته است
نمودار درآمدی ماهانه شرکت به شرح زیر است:
لازم به ذکر است که هزینه گاز طبیعی که جز لاینفک فرآیند تولیدی می باشد ، در دوره مالی 1401 ، مبلغ 73 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به مقطع مقایسه ای تقریبا 22 میلیارد تومان کاهش داشته که دلیل اصلی آن کاهش 24% بهای گاز طبیعی بوده است ( نرخ هر مترمکعب گاز طبیعی با کاهش 754 تومانی از 3.100 به 2.346 تومان رسیده است.)
در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است :
قیمت پایانی : 92.650 ریال
ارزش بازار : 122.096 میلیارد
نسبت P / E : 7.7
نسبت P / E گروه : 8.78
نسبت P / S : 2.88
نمودار تکنیکالی سهم نیز به شرح زیر است:
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.